西川電子機器、内部監査で体制強化と課題発見

【西川発】電子機器業界大手の西川電子機器株式会社(本社:西川市、証券コード:3202)は、本日、2023年度の内部監査結果を公表した。同監査は、ガバナンス強化とコンプライアンス体制の充実を目的に毎年実施されているもので、今年度は製品開発部門と海外調達部門を中心に監査が行われた。

同社発表によると、監査チームは全社的なリスクマネジメント体制、および主要業務プロセスの適正性について詳細なレビューを実施。その結果、内部統制の基本的な仕組みは適切に機能していると総括した。一方で、一部の部門において文書管理の不備や、サプライチェーン管理の改善余地が指摘された。

「変化の激しい電子機器業界において、ガバナンス体制の強化は事業継続と信頼性向上の鍵です。指摘事項については速やかに是正し、更なる透明性の確保に努めます」と、同社監査責任者はコメントしている。

また、近年グローバル展開を加速させている同社では、海外現地法人との連携強化やサイバーセキュリティ対策の推進も重要課題として挙げている。今後は監査結果を踏まえ、全社一体となった体制再構築を進める方針だ。

西川電子機器株式会社は、民間企業ながらも厳格な監査活動を通じて業界のリーダーシップを発揮していく構えであり、今後の動向が注目される。

■WEI 詳細スコア

  • 経済性: 0.75
  • 健康性: 0.60
  • ストレス: 0.50
  • 自由度: 0.65
  • 公正性: 0.70
  • 持続性: 0.80
  • 社会基盤: 0.85
  • 多様性: 0.75
  • 個人WEI: 0.62
  • 社会WEI: 0.78
  • 総合WEI: 0.70

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