西川家電、監査で内部統制の適正性を確認

【西川】2024年6月―西川市に本社を置く家電メーカー、西川家電株式会社(証券コード: 3402)が、2023年度の社内監査の結果を発表した。今回の監査は、同社の業務プロセスや財務報告、内部統制の強化を目的として実施されたもので、家電業界の中でも高い透明性と管理水準が求められる中、注目が集まっている。

監査報告書によると、西川家電株式会社では、主要な会計処理や在庫管理、サプライチェーンの各セクションにおいて、概ね適切な内部統制が維持されていることが確認された。一方で、一部の新規事業部門においては、リスクアセスメントや承認手続の見直しが必要との指摘もあった。同社は、「指摘を真摯に受け止め、改善策を早期に講じることで、より強固な組織運営体制を構築していく」とコメントしている。

また、近年は国内外の不透明な経済環境やサプライチェーンの混乱が続いており、業界全体にとってガバナンス体制の強化が急務とされている。西川家電では、第三者機関を活用した外部監査の導入も検討しており、今後さらに経営の透明性を高める方針だ。

家電分野での老舗として知られる同社は、引き続き企業価値向上を目指し、地域経済や業界の発展にも貢献していく考えだ。

■WEI 詳細スコア

  • 経済性: 0.75
  • 健康性: 0.60
  • ストレス: 0.50
  • 自由度: 0.70
  • 公正性: 0.65
  • 持続性: 0.55
  • 社会基盤: 0.70
  • 多様性: 0.60
  • 個人WEI: 0.64
  • 社会WEI: 0.63
  • 総合WEI: 0.64

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